深圳一卡易科技股份有限公司2019年年度报告
2019年全年实现营业收入7,552.60万元,比上年同期增加2,927.90万元,增幅63.31%。2019年度公司净利润1,697.58万元,比上年同期减少383.52万元,减幅18.43%,主要是因为本报告期公司营业收入增加及产品销售结构变化低毛利率产品销售占比增加,主营业务毛利润同比增加458.45万元;本报告期大力推广刷脸支付产品QD21,营业收入增加相应的销售费用增加443.77万元;本报告期公司为了提高产品市场的核心竞争力进一步加大了研发投入,研发费用同比增加229.17万元;受上述因素的综合影响,报告期内公司的净利润较上年同期有所下降。
报告期内,深圳钱客多信息科技有限公司实现销售收入840.05 万元,实现净利润-236.63万元。
2019年报告期末,公司累计服务超过17万家商家,总计66万家门店,覆盖超1.7亿门店顾客,年度交易总流水444.2亿,其坚如磐石的技术品质为每一位商家提供全面的安全保障。
作为微信支付重要合作伙伴,公司大力发展基于刷脸支付技术的相关软硬件业务,并通过一系列营销活动,提升旗下子品牌“钱客多”的品牌价值。同时通过深挖服务商渠道,聚合软件增值能力等方式,设备铺设量在微信开放生态名列前茅。截至报告期,“钱客多”子品牌刷脸支付设备出货达到2万余台,2019年度,移动支付笔数同比增长78%,支付分润收入累计达1,314.00万元,同比增长46.9%。
项目重大变动原因:
营业收入:本报告期比上年同期增加2,927.90万元,增幅63.31%,增加的主要原因是本报告期公司继续大力扶持培育“钱客多”移动支付业务,并跟随互联网两大巨头支付宝和微信的步伐,推出了刷脸支付产品QD21,同时增加市场投入,拓展广告业务等共同影响所致。
本报告期公司发布智能电子立牌QD21硬件产品,主打刷脸支付+聚合支付+NFC支付切入,推出独立使用模式和对接收银系统使用模式,以支付为切入,打“支付+营销+收银台广告”为一体的策略,提高了市场竞争力,增加了电子立牌QD21硬件产品的销售并同时进一步拓展了广告业务。
营业成本:本报告期比上年同期增加2,469.45万元,增幅298.24%,增加的主要原因是本报告期移动业务分润收入增加对应成本增加,新产品电子立牌销售增加及传统软件配套的硬件销售减少等共同影响营业成本所致。
净利润:本报告期比上年同期减少383.52万元,减幅18.43%,主要原因是本报告期公司销售收入增加主营业务毛利&理财投资收益增加、期间费用增加以及享受企业所得税优惠政策共同影响所致。
(1)本报告期公司电子立牌刷脸支付产品业务大幅增长,主营业务毛利润同比增加458.45万元;
(2)本报告期公司大力推广电子立牌业务销售收入增加,期间费用同比增加739.13万元;
(3)本报告期理财产品投资收益同比增加64.32万元;
(4)本报告期内本公司深圳一卡易科技股份有限公司享受高薪企业所得税税率15%,上年同期享受的是两免三减半的减半税收优惠政策税率12.5%;本报告期子公司深圳一卡易网络科技有限公司享受小型微利企业税收优惠政策税率,上年同期享受的是两免三减半的免税期;母子公司同比税前利润不同及享受税收优惠政策不同共同导致企业所得税费用比上年同期增加168.88万元。